因信息披露不準確等 ST數(shù)源收浙江證監(jiān)局警示函

2024-01-20 12:04:57

1月18日,ST數(shù)源公告稱,收到浙江證監(jiān)局下發(fā)的《警示函》。

浙江證監(jiān)局在對ST數(shù)源現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)其存在多個問題,包括ST數(shù)源2020年至2022年,部分商貿(mào)類及電子信息類業(yè)務(wù)的收入、成本確認不符合企業(yè)會計準則的規(guī)定,相關(guān)信息披露不準確;2021年至2022年,ST數(shù)源未及時、準確披露部分房地產(chǎn)項目合作交易;項目管理相關(guān)的內(nèi)部控制存在重大缺陷,ST數(shù)源披露的內(nèi)部控制評價報告不準確。

值得注意的是,此前ST數(shù)源的2022年財務(wù)會計報告被出具了保留意見的審計報告,內(nèi)部控制被出具了否定意見的審計報告,而其中的原因之一也涉及了ST數(shù)源的商品貿(mào)易業(yè)務(wù)。

深交所也對ST數(shù)源進行了問詢。據(jù)深交所問詢函,ST數(shù)源2022年度開展商品貿(mào)易形成大額應(yīng)收款項,截至2022年底,相關(guān)應(yīng)收款項余額約4.6億元,截至報告日,上述應(yīng)收款項有3.85億元尚未收回,其中約3.7億元已逾期,公司無法充分證實上述交易的商業(yè)合理性,相關(guān)內(nèi)部控制存在重大缺陷。

浙江證監(jiān)局認為,ST數(shù)源時任董事長章國經(jīng)、董事長兼時任總經(jīng)理丁毅、總經(jīng)理吳小剛、財務(wù)總監(jiān)李興哲、董事會秘書高曉娟對上述違規(guī)行為應(yīng)承擔主要責任。

浙江證監(jiān)局決定對ST數(shù)源、章國經(jīng)、丁毅、吳小剛、李興哲、高曉娟分別采取出具警示函的監(jiān)督管理措施,并記入證券期貨市場誠信檔案。

對于此次警示函,ST數(shù)源稱,公司及相關(guān)責任人員高度重視上述監(jiān)管措施決定書所指出的問題,深刻反思公司在內(nèi)部控制、信息披露方面存在的問題和不足,公司將嚴格按照浙江證監(jiān)局的要求采取切實有效的措施進行整改。

(稿件來源:每經(jīng)網(wǎng))

責任編輯:陳科辰

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